Постановление аппарата Совета депутатов МО Чертаново Центральное от 07 июля 2015 года № 02-01-05-30
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июля 2015 года № 02-01-05-30
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 20.10.2014 г. № 01-03-113
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2015 года: (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 09 июля 2015 года.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 09 июля 2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное А.В. Гурова
Приложение к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное от 07 июля 2015 года
№ 02-01-05-30/15
ОТЧЕТ |
|||||||||||||||||||||||||
об исполнении бюджета муниципального |
|||||||||||||||||||||||||
округа Чертаново Центральное |
|||||||||||||||||||||||||
за 1 полугодие 2015 года |
|||||||||||||||||||||||||
в тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||
Коды классификации |
Наименование показателей |
Утверждено |
Фактичес |
% выполне |
|||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15 976,5 |
7 665,8 |
48,0% |
|||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
15 976,5 |
7 665,8 |
48,0% |
|||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы с физических лиц |
15 976,5 |
7 665,8 |
48,0% |
|||||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
15 376,5 |
7 406,6 |
48,2% |
|||||||||||||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
100,0 |
7,9 |
7,9% |
|||||||||||||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
500,0 |
251,3 |
50,3% |
|||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 640,0 |
1 320,0 |
50,0% |
|||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 640,0 |
1 320,0 |
50,0% |
|||||||||||||||||||||
2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 640,0 |
1 320,0 |
50,0% |
|||||||||||||||||||||
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Сагнкт-Петербурга |
2 640,0 |
1 320,0 |
50,0% |
|||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
18 616,5 |
9 710,8 |
48,3% |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Целевая статья |
Вид расходов |
Статья |
Наименование |
Утверждено |
Фактич. исполнение |
% выпол |
|||||||||||||||||||
Раздел 01 Общегосударственные вопросы |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по разделу |
13 157,6 |
7 100,6 |
54% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 03 |
Функционирование законодательных(представительных) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
2 858,4 |
1 356,5 |
47% |
|||||||||||||||||||
31А0102 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
218,4 |
36,5 |
17% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
218,4 |
36,5 |
17% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
218,4 |
36,5 |
17% |
|||||||||||||||||||
33А0401 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2640,0 |
1320,0 |
50% |
|||||||||||||||||||
|
880 |
|
Специальные расходы |
2640,0 |
1320,0 |
50% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
2 640,0 |
1 320,0 |
50% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
10 019,9 |
5 614,8 |
56% |
|||||||||||||||||||
31Б0101 |
|
|
Руководитель аппарата Совета депутатов |
2 220,8 |
1 461,3 |
66% |
|||||||||||||||||||
|
121 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
2 037,7 |
1 388,8 |
68% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
2 037,7 |
1 388,8 |
68% |
|||||||||||||||||||
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
70,4 |
70,4 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
70,4 |
70,4 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
112,7 |
2,1 |
2% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
112,7 |
2,1 |
2% |
|||||||||||||||||||
31Б0105 |
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
6 949,8 |
3 304,3 |
48% |
|||||||||||||||||||
|
121 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
3 021,3 |
1 886,2 |
62% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
3 021,3 |
1 886,2 |
62% |
|||||||||||||||||||
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
282,2 |
141,1 |
50% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
282,2 |
141,1 |
50% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
3 646,3 |
1 277,0 |
35% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
2 807,6 |
732,9 |
26% |
|||||||||||||||||||
|
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
838,7 |
544,1 |
65% |
|||||||||||||||||||
35Г0111 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
849,3 |
849,2 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
849,3 |
849,2 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
849,3 |
849,2 |
100% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 11 |
Резервные фонды |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
50,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
32А0100 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
870 |
|
Резервные средства |
50,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
50,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
229,3 |
129,3 |
56% |
|||||||||||||||||||
31Б0104 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129,3 |
129,3 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129,3 |
129,3 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
129,3 |
129,3 |
100% |
|||||||||||||||||||
31Б0199 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
100,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
100,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
100,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
Раздел 08 Культура и кинематография |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
3 829,1 |
1 341,9 |
35% |
||||||||||||||||||||
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
3 829,1 |
1 341,9 |
35% |
|||||||||||||||||||
35Е0105 |
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
3 829,1 |
1 341,9 |
35% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
3 829,1 |
1 341,9 |
35% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
3 829,1 |
1 341,9 |
35% |
|||||||||||||||||||
|
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|||||||||||||||||||
Раздел 10 Социальная политика |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по разделу |
827,9 |
197,2 |
24% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 01 |
Пенсионное обеспечение |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
360,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
35П0109 |
|
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
360,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
360,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
360,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
467,9 |
197,2 |
42% |
|||||||||||||||||||
35П0118 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
467,9 |
197,2 |
42% |
|||||||||||||||||||
|
321 |
|
Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
467,9 |
197,2 |
42% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
467,9 |
197,2 |
42% |
|||||||||||||||||||
Раздел 12 Средства массовой информации |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по разделу |
1 250,0 |
437,2 |
35% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 02 |
Периодическая печать и издательства |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
150,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
35Е0103 |
|
|
Информирование жителей округа |
150,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
150,0 |
- |
0% |
|||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
150,0 |
0,0 |
0% |
|||||||||||||||||||
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
1 100,0 |
437,2 |
40% |
|||||||||||||||||||
35Е0103 |
|
|
Информирование жителей округа |
1 100,0 |
437,2 |
40% |
|||||||||||||||||||
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 100,0 |
437,2 |
40% |
||||||||||||||||||||
|
|
200 |
Расходы |
1 100,0 |
437,2 |
40% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
19 064,6 |
9 076,9 |
47,6% |
Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание |
|
по состоянию на 01 июля 2015 года |
|
Количество единиц по утвержденному штатному расписанию |
Фактические расходы на заработную плату ( в тыс.руб.) |
5 |
2 632,0 |
Главный бухгалтер- начальник отдела |
Алексеева А.Г. |
Скачать
Дата публикации: 07.07.2015 в 00:00
Дата изменения: 11.10.2024 в 09:08